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2025年西藏自治区藏医院(西藏自治区藏医药研究院)预算公开

发布时间:2025/02/14 18:52 作者: 来源:西藏自治区卫生健康委员会

                             第一部分藏医院概况

                             一、主要职责

                             二、部门机构设置

                             三部门预算构成

                             第二部分 2025年部门预算表

                             第三部分 2025年部门预算情况说明

                             一、部门预算收支增减变化情况

                             二、“三公”经费安排情况

                             三、机关运行经费安排情况

                             四、政府采购情况

                             五、国有资产占有使用情况

                             六、项目绩效目标情况

                             七其他需要说明的情况

                             第四部分名词解释


第一部分藏医院概况


西藏自治区藏医院(西藏自治区藏医药研究院)是西藏自治区卫生健康委员会管理的副厅级事业单位,其前身为拉萨“门孜康”(藏医星算学院),始建于1916年(藏历火龙年),具有悠久的传承发展历史。1959年西藏民主改革后,拉萨门孜康与药王山医学利众院合并,成立拉萨市藏医院,1980年升格为西藏自治区藏医院。西藏民主改革后,特别是改革开放以来,在中国共产党的正确领导下,在自治区党委政府和各级行业主管部门的高度重视和亲切关怀下,经过全院职工的共同努力,西藏自治区藏医院已建成为突出藏医药特色、弘扬藏医药文化、传承天文历算、创新藏医药研究、生产藏药制剂、传习名老藏医药专家学术思想和临床经验的综合性藏医医院。面向新时代,藏医院将继续立足藏医药优势特色,传承精华,守正创新,不断提高医疗服务质量,推动医院治理体系和管理能力现代化,为推动藏医药事业发展,建设健康中国、健康西藏做出更大贡献。

单位性质:差额事业单位

隶属关系:西藏自治区卫健委直属二级预算单位

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家卫生健康和中医药工作方针政策,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展。

(二)为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务,开展制剂生产工作。

(三)承担医学院校实习、培训、观摩教学及住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育任务,促进医学人才能力和水平的提升。

(四)开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。

(五)开展对外交流和国际合作。

(六)开展涉外医疗服务,承担重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的医疗救助。

(七)根据规划和需求,经举办主体和有关部门批准,可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(八)经举办主体和有关部门批准,与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成基础首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九)开展对口帮扶、送医下乡等健康帮扶和志愿服务工作。

(十)承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、部门(单位)机构设置情况

西藏自治区藏医院(藏医药研究院)设11个管理机构、4个研究所(均为副县级)和24个专业科室,较往年没有变化。

11个管理机构:党办、院办、人事处、医务处、护理部、总务处、保健处、财务处、信息处、科教处、设备科。

4个研究所:天文历算研究所、开发应用研究所、生药研究所、文献研究所。

24个专业科室:肺病科、隆病科、肝病科、心内科、普外科、骨伤科、脑病科、儿科、妇产科、胃肠科、外治科、口腔科、眼科、治未病科、手术室、检验科、影像科、病理科、药剂科、制剂室、传统疗法中心、针灸科、体检科、供应室。

部门预算构成

本单位无下属单位部门预算为西藏自治区藏医院(西藏自治区藏医药研究院)。


第二部分2025年部门预算表



第三部分2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算44768.24万元,比上年增加19632.07万元,增长78.1%,主要原因是:2024年本级部门预算收入中不包含单位资金部分,2025年收入预算中包含事业收入26197.19;支出预算44768.24万元,比上年增加19632.07万元,增长78.1%,主要原因是:2024年本级部门支出预算中不包含单位自有资金支出预算。

三公经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元,比上年减少79.5万元,下降90.34%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费,其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:无此项经费预算;公务用车购置及运行维护费8.5万元(公务用车购置费0万元,比上年减少82.5万元;公务用车运行维护费8.5万元,比上年增加3万元。)比上年减少79.5万元,下降90.34%,主要原因是:2025年我院无车辆购置预算,导致较上年大幅下降;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:无此项经费预算。2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有17量,国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2024年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:无此项经费预算。

政府采购情况

2025年本部门政府采购安排639.52万元,其中:货物类采购预算639.52万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。

国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋98483.75平方米,车辆17辆,单价在50万元以上通用设备8台(套),单价在100万元以上专用设备40台(套)。本年度拟购置固定资产639.52万元,主要是:用于购置医疗设备。

、项目绩效目标情况

2025年,实行绩效目标管理项目28个,资金44819.28万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:

重点项目

预算数(单位:万元)

绩效目标

藏医药“四个一流”服务能力提升

541.92

1、医院制剂生产和检验达到国家标准要求,为病人提供更加安全、有效的藏药,符合《医疗机构机制配置质量管理规范》相关要求。2、实施设备采购工作,解决开发应用研究所实验室在内的藏药研究平台建设,科研队伍能力提升及人才培养等,为了更好地承担藏药科研项目,打下坚实基础。3、促使全区各项科研的进一步标准化和规范化,推动藏医药医疗、散学、临床、开发、应用各项工作的科学性、正规性和标准性,提高医疗、教学、科研诊疗服务质量和需求,进一步满足广大患者的就医条件和需求。4、2024年,续建“曼唐数字化平台”数据库,增加数据。对珍贵曼唐进行仿真复制。对曼唐图片进行扫描、修复、提取、加工、分类、标注、解释、编排,完善’曼唐数字化平台'数据库。

医疗卫生机构能力建设

340

1.以藏医药的诊疗为标准,结合现代医学的先进诊疗技术,以更加安全有效、更加经济的诊疗方法服务于患音。2、提高疑准杂症的诊断能力,增加医院的经济效益和社会效益。

七、其他需要说明的情况


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。